岗位职责

1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;

2、负责组织实施内部审计工作;

3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;

4、监督检查财务预算的执行情况;

5、监督审计结果的落实;

6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;

8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

9、参与公司重大投资决策,

10、负责与各外部相关单位建立良好合作关系;

11、完成董事会或审计委员会交办的其他工作。

工作关系

所属部门:集团内审办公

上级:董事长

下属:审计专员

知识要求

财经类知识

技能要求

上市公司审计相关知识技能

能力要求

1、具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经历;

个性特质

性格开朗,善于沟通,学历能力较强。

教育背景

统招本科及以上

薪酬福利

2万/月+五险一金+其他补助

工作经验

5年及以上相关工作经验,2年及以上管理经验。

资格资质

CPA优先考虑

其他信息

最好具备2年以上会计师事务所审计工作经验